24/02/2021
|
01020015 ASSESI ASSESSORIA E SISTEMAS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DO SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO E OUVIDORIA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
|
R$ 680,00
|
LIQUIDADO
|
|
24/02/2021
|
01020013 MARCOS RODRIGUES DE FREITAS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE N°016.
|
R$ 1.000,00
|
PAGO
|
|
23/02/2021
|
01020013 MARCOS RODRIGUES DE FREITAS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS DA REUNIÃO PARA FORMAÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES E INDICAÇÃO DOS LIDERES DE BANCADA TRANSMISSÃO DE 02 (DUAS) SESSÕES EXTRAORDINARIAS REALIZADAS NO DIA 20/01/2021 EM SISTEMA VIRTUAL PARA SER VISUALIZADAS NA PAGINA OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE, BEM COMO DE OUTRAS REUNIÕES REALIZADAS POR ESSE PODER.
|
R$ 1.000,00
|
LIQUIDADO
|
|
22/02/2021
|
22020001 MERCADINHO COELHO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
|
R$ 769,71
|
EMPENHADO
|
|
19/02/2021
|
01020012 RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE SOUSA ACESSORIOS-EIRELI
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
AQUISIÇAÕ DE MATERIAL PERMANENTE COMO, UMA MESA DE SOM E NOVE MICROFONES DE MESA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
|
R$ 8.150,00
|
LIQUIDADO
|
|
19/02/2021
|
01020012 RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE SOUSA ACESSORIOS-EIRELI
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE N°0173.
|
R$ 8.150,00
|
PAGO
|
|
18/02/2021
|
01020011 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE UMA MESA DE SOM E DE DOIS MICROFONES DE MESA E MANUTENÇÃO NAS TOMADAS E CABOS PERTENCENTES AO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO CE.
|
R$ 650,00
|
LIQUIDADO
|
|
18/02/2021
|
01020011 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE N°203.
|
R$ 650,00
|
PAGO
|
|
17/02/2021
|
01020009 AGBERTO SILVA DO NASCIMENTO ALVES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE N°202080052.
|
R$ 270,00
|
PAGO
|
|
17/02/2021
|
01020010 MICHELLE YTALLA DA SILVA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE N°0468.
|
R$ 88,03
|
PAGO
|
|
15/02/2021
|
01020010 MICHELLE YTALLA DA SILVA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COMO, CANALETA E LAMPADAS PARA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
|
R$ 88,03
|
LIQUIDADO
|
|
12/02/2021
|
04010011 CONTROLLER EMPREENDIMENTOS-EIRELE-EPP
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
|
R$ 3.000,00
|
LIQUIDADO
|
|
12/02/2021
|
04010011 CONTROLLER EMPREENDIMENTOS-EIRELE-EPP
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE N°125.
|
R$ 3.000,00
|
PAGO
|
|
11/02/2021
|
01020006 PEDRO GREGORIO BEZERRA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO TELHADO, RIPAS E CALHAS DA FRENTE DO PREDIO DA CAMARAMUNICIPAL DE CEDRO-CE.
|
R$ 930,00
|
LIQUIDADO
|
|
11/02/2021
|
04010006 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 1.202,34
|
LIQUIDADO
|
|
11/02/2021
|
04010006 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 780,18
|
LIQUIDADO
|
|
11/02/2021
|
01020006 PEDRO GREGORIO BEZERRA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE N°202080056.
|
R$ 930,00
|
PAGO
|
|
11/02/2021
|
01020007 MERCADINHO COELHO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE N°002.
|
R$ 699,56
|
PAGO
|
|
11/02/2021
|
04010006 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENEREGIA NESTA DATA.
|
R$ 1.202,34
|
PAGO
|
|
11/02/2021
|
04010006 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENEREGIA NESTA DATA.
|
R$ 780,18
|
PAGO
|
|
10/02/2021
|
01020009 AGBERTO SILVA DO NASCIMENTO ALVES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS NO MELHORAMENTO DE UMA RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA DEFICIENTES FISICOS E SERVIÇOS DE CONSERTO DE CAPOTE E LIMPEZA DE CALHA DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
|
R$ 270,00
|
LIQUIDADO
|
|
09/02/2021
|
04010010 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REFERENTE A PARTE DO ASSEGURADO DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA.
|
R$ 16.638,86
|
LIQUIDADO
|
|
09/02/2021
|
01020005 MICHELLE YTALLA DA SILVA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
SERVICOS PRESTADOS PROXUTOS E SERVICOS CONTANTE
|
R$ 259,25
|
LIQUIDADO
|
|
09/02/2021
|
04010010 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NE.
|
R$ 16.638,86
|
PAGO
|
|
09/02/2021
|
01020005 MICHELLE YTALLA DA SILVA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NE.
|
R$ 259,25
|
PAGO
|
|
05/02/2021
|
05020001 FRANCISCO MARCOS FILHO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO/CE.
|
R$ 11.100,00
|
EMPENHADO
|
|
04/02/2021
|
01020003 MDC - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE N°014.
|
R$ 660,00
|
PAGO
|
|
04/02/2021
|
01020002 MDC - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE N°021
|
R$ 640,00
|
PAGO
|
|
03/02/2021
|
05010001 ASSESI ASSESSORIA E SISTEMAS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDAÇÃO (ESIC) E OUVIDORIA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
|
R$ 680,00
|
LIQUIDADO
|
|
03/02/2021
|
01020001 MICHELLE YTALLA DA SILVA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F.DE N°0464.
|
R$ 246,84
|
PAGO
|
|