DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:
DEPESAS EMPENHOS DEPESAS EXTRAS DEPESAS LIQUIDAÇÕES DEPESAS PAGAMENTOS DESPESAS CREDOR

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 4036 registros

GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Lista de despesas

Dados atualizados em: 01/07/2024 - 17:25:17 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Valor R$ Fase Ações
14/06/2021 10060004
FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA - ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.

R$ 696,00 LIQUIDADO
14/06/2021 24050002
AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PÁGINA DE INTERNET (HOME PAGE) DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE, COM ALIMENTAÇÃO DE DADOS, FOTOGRAFIAS E FILMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET DA SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.

R$ 3.000,00 LIQUIDADO
14/06/2021 04010004
BANCO BRASIL S.A
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 52,25 LIQUIDADO
14/06/2021 10060001
MERCADINHO COELHO
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 7.

R$ 72,40 PAGO
14/06/2021 10060002
MERCADINHO COELHO
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 8.

R$ 201,60 PAGO
14/06/2021 10060003
MERCADINHO COELHO
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 6.

R$ 80,70 PAGO
14/06/2021 04010004
BANCO BRASIL S.A
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NE.

R$ 52,25 PAGO
14/06/2021 24050002
AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 11.

R$ 3.000,00 PAGO
14/06/2021 24050001
AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERV.- ARTUR G. MOREIRA - ME-
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 273.

R$ 5.645,13 PAGO
11/06/2021 07060001
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VOYAGE PLACA OIQ-9536 PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.

R$ 609,00 LIQUIDADO
11/06/2021 07060002
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS LINHA LEVE A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA OIQ-9536, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.

R$ 140,00 LIQUIDADO
11/06/2021 07060002
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 944.

R$ 140,00 PAGO
11/06/2021 07060001
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF Nº 1312

R$ 609,00 PAGO
10/06/2021 10060001
MERCADINHO COELHO
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.

R$ 72,40 EMPENHADO
10/06/2021 10060002
MERCADINHO COELHO
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.

R$ 201,60 EMPENHADO
10/06/2021 10060003
MERCADINHO COELHO
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.

R$ 80,70 EMPENHADO
10/06/2021 10060004
FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA - ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.

R$ 696,00 EMPENHADO
10/06/2021 24050001
AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERV.- ARTUR G. MOREIRA - ME-
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO NA ÁREA DE PUBLICIDADE EM GERAL, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, VEICULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS PUBLICITÁRIOS DE NATUREZA INSTITUCIONAL EM EMISSORAS DE RÁRIO, TV, JORNAIS, REVISTAS, INTERNET, MÍDIA VOLANTE E MEIOS ALTERNATIVOS REUNIDOS OU NÃO EM CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO - CE.

R$ 5.645,13 LIQUIDADO
09/06/2021 19050001
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.

R$ 8.000,00 LIQUIDADO
09/06/2021 19050002
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.

R$ 3.000,00 LIQUIDADO
09/06/2021 07050001
CEDRO DIESEL LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NE.

R$ 1.615,99 PAGO
09/06/2021 10050003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NE.

R$ 1.033,60 PAGO
09/06/2021 10050002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NE.

R$ 788,00 PAGO
09/06/2021 10050001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NE.

R$ 665,20 PAGO
09/06/2021 19050001
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NE.

R$ 8.000,00 PAGO
09/06/2021 19050002
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NE.

R$ 3.000,00 PAGO
08/06/2021 08060001
U V C - UNIÃO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE REFERENTE A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO MÚTUA N. 106/2021 ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE E A UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARÁ.

R$ 2.800,00 EMPENHADO
08/06/2021 05040013
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 760,65 LIQUIDADO
08/06/2021 04030001
SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVS. DE INTERNET LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE ACESSO À INTERNET, FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO/CE.

R$ 500,00 LIQUIDADO
08/06/2021 07050001
CEDRO DIESEL LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO/CE.

R$ 1.615,99 LIQUIDADO

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

DEPESAS EMPENHOS DEPESAS EXTRAS DEPESAS LIQUIDAÇÕES DEPESAS PAGAMENTOS DESPESAS CREDOR

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito