DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Lista de despesas

Dados atualizados em: 08/05/2024 - 17:27:51 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Valor R$ Fase Ações
10/03/2021 01020018
CEDRO DIESEL LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.

R$ 1.865,00 LIQUIDADO
10/03/2021 04010004
BANCO BRASIL S.A
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 20,90 LIQUIDADO
10/03/2021 01020018
CEDRO DIESEL LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF 3949.

R$ 1.865,00 PAGO
10/03/2021 22020001
MERCADINHO COELHO
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF 03.

R$ 769,71 PAGO
10/03/2021 01030007
CARLOS EDUARDO LIRA DE OLIVEIRA
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE N0202080087.

R$ 525,00 PAGO
10/03/2021 04010004
BANCO BRASIL S.A
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NE.

R$ 20,90 PAGO
09/03/2021 01030004
CASA CASTELO LTDA-EPP
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COMO,CABO FLX SIL., CONECTORES E OUTROS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.

R$ 6.695,80 LIQUIDADO
09/03/2021 04010010
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
01 - CAMARA MUNICIPAL

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REFERENTE A PARTE DO ASSEGURADO DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA.

R$ 22.527,21 LIQUIDADO
09/03/2021 04010010
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NE.

R$ 22.527,21 PAGO
09/03/2021 01030004
CASA CASTELO LTDA-EPP
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE N°15074.

R$ 6.695,80 PAGO
08/03/2021 04010009
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
01 - CAMARA MUNICIPAL

TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE FINANCEIRO.

R$ 100,99 LIQUIDADO
08/03/2021 04010006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 680,66 LIQUIDADO
08/03/2021 22020001
MERCADINHO COELHO
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.

R$ 769,71 LIQUIDADO
08/03/2021 06010001
SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVS. DE INTERNET LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NF 537.

R$ 500,00 PAGO
08/03/2021 04010009
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO REFERENTE A TERIFAS DE AGUA NESTA DATA.

R$ 100,99 PAGO
08/03/2021 04010006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NESTA DATA

R$ 680,66 PAGO
04/03/2021 04030001
SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVS. DE INTERNET LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE ACESSO À INTERNET, FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO/CE.

R$ 5.000,00 EMPENHADO
04/03/2021 01030002
MICHELLE YTALLA DA SILVA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COMO, CANALETA E OUTROS PARA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.

R$ 108,44 LIQUIDADO
04/03/2021 06010001
SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVS. DE INTERNET LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE A SEREM PRESADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ACESSO À INTERNET, FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.

R$ 500,00 LIQUIDADO
04/03/2021 01030001
FRANCISCO MARCOS FILHO
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº047.

R$ 11.000,00 PAGO
04/03/2021 01030002
MICHELLE YTALLA DA SILVA
01 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO REFERENTE A NOTA F. DE Nº475.

R$ 108,44 PAGO
03/03/2021 01030001
FRANCISCO MARCOS FILHO
01 - CAMARA MUNICIPAL

SERVIÇOS PRESTADOS DE MARKETNG DIGITAL COM PRODUÇÃO DE CONTEUDOS, GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS E ALIMENTAÇÃO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSORA DE RADIO COM ABRANGENCIA E AUDIENCIA NO MUNICIPIO DE CEDRO-CE PARA TRANSMISSÃO DAS E REUNIÕES E PUBLICIDADE INSTIYUCIONAL DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA DE VEREADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.

R$ 11.000,00 LIQUIDADO
01/03/2021 01030001
FRANCISCO MARCOS FILHO
01 - CAMARA MUNICIPAL

SERVIÇOS PRESTADOS DE MARKETNG DIGITAL COM PRODUÇÃO DE CONTEUDOS, GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS E ALIMENTAÇÃO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSORA DE RADIO COM ABRANGENCIA E AUDIENCIA NO MUNICIPIO DE CEDRO-CE PARA TRANSMISSÃO DAS E REUNIÕES E PUBLICIDADE INSTIYUCIONAL DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA DE VEREADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.

R$ 11.000,00 EMPENHADO
01/03/2021 01030002
MICHELLE YTALLA DA SILVA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COMO, CANALETA E OUTROS PARA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.

R$ 108,44 EMPENHADO
01/03/2021 01030003
MICHELLE YTALLA DA SILVA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COMO,ELETRODUTO, LUVAS,ABRACADEIRA E BUCHA DE PAREDE DESTINADO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.

R$ 150,12 EMPENHADO
01/03/2021 01030004
CASA CASTELO LTDA-EPP
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COMO,CABO FLX SIL., CONECTORES E OUTROS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.

R$ 6.695,80 EMPENHADO
01/03/2021 01030005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
01 - CAMARA MUNICIPAL

SERVIÇOS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO CONTABIL, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EM GESTÃO E ESTRATEGIA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.

R$ 419,60 EMPENHADO
01/03/2021 01030006
JOSE CLAUDIO BARBOSA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PLANTA BAIXA ARQUITETÔNICA, PLANTA DE SITUAÇÃO, PROJETO DE ENTRADA DE ENERGIA, PROJETO ELETRÔNICO (ILUMINAÇÃO E TOMADAS), PROJETO DOS AR CONDICIONADOS E REINSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS, JUNTO AO PLENÁRIO E SALAS EQUIVALENTES DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO.

R$ 3.000,00 EMPENHADO
01/03/2021 01030007
CARLOS EDUARDO LIRA DE OLIVEIRA
01 - CAMARA MUNICIPAL

SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE NOTEBOOKE MICROCOMPUTADOR E LIMPEZA , TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO NO NOTEBOOK DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.

R$ 525,00 EMPENHADO
01/03/2021 01030008
NOVA FARMA MEDEIROS LTDA-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

AUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COMO TERMOMETRO INFRAVERMELHO PARA CAMARA MUNICIPAL DO CEDRO-CE.

R$ 359,80 EMPENHADO

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